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集团召开2023年党委审计委员会专题会议
发布日期:2023-10-30
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近日,集团党委书记、董事长、党委审计委员会主任曾鑫主持召开党委审计委员会专题会议,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,贯彻落实省委、省政府和审计署、省审计厅对内部审计工作的相关部署和工作要求,听取了集团内部审计工作汇报,并安排部署下一阶段审计工作。集团党委审计委员会副主任曾庆祝、陈江龙、吴静波出席会议。

会议研究审议了集团关于审计整改工作情况、集团存量风险项目审计情况、二级公司原主要负责人离任经济责任审计情况和集团“三公经费”合规性、真实性审计情况。

会议强调,集团上下要切实提高政治站位,强化政治担当,充分认识做好内部审计工作的重要意义,认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的系列重要讲话精神以及中央审计委员会会议精神,坚决把思想和行动统一到党中央决策部署和省委工作要求上来,通过构建“查出问题、揭示漏洞、提出建议、督促整改、规范管理、促进改革”的闭环思路,推进内部审计监督促进集团管理规范、服务集团发展。要将关口前移,以事后监督向事前提示、事中预警转变,充分发挥内审在治理体系中的全过程建设性作用,以高质量审计服务集团高质量发展。

会议指出,集团原任领导离任审计前期整改工作颇有成效,相关部门和二级公司要认真履行主体责任,高度重视审计整改工作,通过建章立制、规范管理、查摆问题、监督整改、剖析原因,举一反三,以钉钉子精神抓好审计整改“下半篇文章”,争取早日销号清零。

会议要求,集团内审工作要聚焦主责主业,不断提升审计工作服务集团发展格局的能力水平,坚决落实“三个区分开来”要求,旗帜鲜明地支持和保护改革创新、干事创业。各职能部门要发挥监督指导作用,守住“财务、风控、审计”三道防线,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标,坚持以制度管人管事,持续提升依法治企能力。